Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
218/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 697,70 € 06.05.2022 27.05.2022 Faktúra
355/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 144,87 € 13.07.2022 28.07.2022 Faktúra
418/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 541,28 € 22.08.2022 03.09.2022 Faktúra
137/22 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 919,66 € 21.03.2022 29.03.2022 Faktúra
76/2022 nákup disku 6,5 x16 5x114,3 ET 45 na osobné motorové vozidlo TOYOTA Auris- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 80,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
51/2022 nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MADA Slovakia s.r.o. 00617431 348,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
240/2022 nákup evakuačných podložiek SKI Sheet 6 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Theracare s.r.o. 51400294 581,00 € 05.09.2022 22.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
263/2022 nákup jednorázových rukavíc nitrilových /100 ks 50 krabičiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 198,00 € 29.09.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
169/22 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 380,68 € 07.04.2022 02.05.2022 Faktúra
196/2022 nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: lepiaca páska číra 25x66-5 ks.,páska lepiaca 18x20 číra LUMA-10 ks.,pripínačky 201(75 ks)-1 balenie.,pero guličkové modré Junior-20 ks.,obálka A4 tvrdá-10 ks.,papier Xerox A4- 75 ks.,pero gul Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 449,04 € 06.07.2022 26.07.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
249/2022 nákup kancelárskeho materiálu a materiálu pre pracovné terapie: zvýrazňovač 8722 mix farieb - 10 ks.,zvýrazňovač 8552 mix farieb - 10 ks.,páska lepiaca obojstranná penová 24x5mm-3 ks.,páska lepiaca obojstranná 25mmx25m OB-2 ks.,papierový blok samolepiaci Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 229,80 € 12.09.2022 24.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
135/2022 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: euro obal A4 matný (100)ks-3 balenia, poradač páka kartón čierny 80mm-10 ks.,papier uhľový 1ks-200 ks.,nástenka korková 40cmx60cm-1 ks.,popisovač 2739 na textil-10 ks.,popisovač 8936 Maxi Marker 10 ks.,popisovač la Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 306,01 € 17.05.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
143/2022 nákup kancelárskeho materiálu: fotovalec do tlačiarne BROTHER DR-2401 - 1 ks toner do tlačiarne XEROX 106RO4349 - 1 ks záložný zdroj APC Easy UPS 700VA - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 288,38 € 24.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
85/2022 nákup kancelárskeho materiálu: obálka C4-1 ks- 10 ks.,obálka C6 50 ks- 1 bal. obal euro A4 80mikr.balík- 3 ks.,klip Binder 25mm farebný-12 ks.,pentelka 0,5-5 ks.,rozdružovač kart.23,5x10,5cm/balík- 1 ks.,poradač A4 2kruž.3,5cm-5 ks.,páska lepiaca páska čí Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 380,68 € 01.04.2022 07.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
11/2022 nákup kancelárskeho materiálu: páska BROTHER TZE- 231 biela 4 ks USB kľúč 32G Goodram 3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 89,73 € 17.01.2022 25.01.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
27/2022 nákup kancelárskeho materiálu: toner do tlačiarne XEROX 106R04349 B205 2 balenie -1 ks.,toner XEROX Phaser WorkCentre 3335-2 ks Brother originál valec DR-2401HL- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
619/22 nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 671,94 € 08.12.2022 20.12.2022 Faktúra
265/22 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 306,01 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
475/22 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 229,80 € 23.09.2022 05.10.2022 Faktúra
324/2022 nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie: dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 671,94 € 30.11.2022 22.12.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka