Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
123/2023 nákup defibrilačných elektród k Zoll AED 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 12.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
269/23 dodávka tovaru - defibrilačné elektródy k Zoll AED Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SELVIT, spol. s r.o. 36370053 218,40 € 14.06.2023 28.06.2023 Faktúra
128/2023 odborná kontrola a revízia komínov v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5,SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 19.06.2023 18.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
314/23 odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
238/2023 kontrola a revízia komínov (budova SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
554/23 kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
187/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
197/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60 g 73 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,22 € 18.09.2023 21.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
419/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 109,92 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
435/23 pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
198/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový 2ks/50 g 87 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 110,54 € 20.09.2023 28.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
450/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,22 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
215/2023 nákup pekárskych výrobkov: chlieb Finlandia 450 g 19 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 10.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
207/2023 nákup pekárskych výrobkov: koláč bezgl.s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 64 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,56 € 02.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
458/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 21.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 110,54 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
503/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
488/23 pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. 05.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 23,56 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
509/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 104,67 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
229/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50g 1ks rožok grahamový 60g 10ks šiška s ovocnou naplňou 50g 98ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 36,96 € 02.11.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »