Faktúra č. 450/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 450/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - rožok grahamový 20.09.
  • Dátum doručenia: 26.09.2023
  • Celková hodnota: 15,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 197/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
197/2023 nákup pekárskych výrobkov: rožok grahamový 60 g 73 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 15,22 € 18.09.2023 21.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť