Faktúra č. 435/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 435/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky - šiška, koláč bezglut. 07.09.
  • Dátum doručenia: 13.09.2023
  • Celková hodnota: 24,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 187/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
187/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť