132/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
124/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk vodový Tubino Cola 105 ml 120 ks
nanuk Kornut Cartatto vanilka 120 ml 168 ks
donut banán.príchuť čokoládová
posýpka 56 g 48 ks
donut s čokolád. polevou 56 g 60 k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,33 € |
12.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
270/23 |
dodávka mrazených výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
260,34 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
135/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové mrazené bryndzové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.slivkové pirohy 500 g 1 ks
bezlepkové mraz.šúľance čisté 500 g 1 ks
mraz.štrúdľa s jablkami 100 g 80 ks
mrazené pirohy zemiakovo- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
29.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
300/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
216,95 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
donut s čokoládovou polevou 55 g 60 ks
donut s jahodovou polevou 56 g 60 ks
mrazená brokolica 2,5 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
335/23 |
dodávka mrazených výrobkov 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
196,80 € |
18.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
347/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená mrkva kocky 2,5 kg 10 kg
mrazené šúľance makové
Mišove maškrty 1 kg 20 kg
mrazeé šúľance višňové
Mišove maškrty 1 kg 20 kg
nanuk vodový Calippo limetka
Algida |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
168/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.palacinky sladké 62,5 g 80 ks
mraz.závin jablkový 100 g 80 ks
mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.filé z tresk.rýb 100 g 24 kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,23 € |
10.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
385/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,22 € |
14.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
181/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk vodový Calippo limetka 105 ml ALGIDA 168 ks
mraz.závin jablkový 4 kg /100 g 40 ks
mrazené palacinky sladké 62,5 g 40 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
28.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
192/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené filé z treskovitých rýb 100 g 18 kg
nanuk kornut Carttato čokoláda 120 ml 48 ks
mraz.závin jablkový 4kg/100 g 80 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
408/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
441/23 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
228,67 € |
14.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
199/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk Noger toffi 90 ml 25 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
201/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou a čokoládovou posýpkou
56 g 48 ks
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové Mišove maškrty
1 kg 25 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
nanuk Kornut Carttato čokoláda 120 ml 2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
453/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
179,50 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
452/23 |
mrazené výrobky - nanuk Nogger 22.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
23,40 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
209/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 5 kg 480 ks
mrazený závin jablkový 4 kg (100 g) 40 ks
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,62 € |
03.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |