Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
418/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR 09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
190/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté Mišove maškrty 2 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,48 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
187/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 66 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,17 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
188/2023 výmena hasiaceho prístroja a samozatvárača požiarnych dverí v počte 3 ks po vykonanej kontrole Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 125,64 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
191/2023 výroba web stránky Rehabilitačného strediska v Lipanoch, presun obsahu,dokumentov a fotogalérie a nastavenie servera emailov pre doménu rh.dsssabinov .sk Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 660,00 € 06.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
186/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mrazená tekvica 1 kg 5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 05.09.2023 14.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
185/2023 kontrola núdzového osvetlenia v budovách DSS: SOO1,SOO2,SOO3,SOO4,SOO5 a SOO6 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 136,50 € 05.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
184/2023 oprava a plnenie hasiacich prístrojov v počte 14 ks a doplnenie príslušenstva Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 221,30 € 05.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
183/2023 kontrola prenosn. hasiacich prístrojov v počte 83 ks kontrola hydrantov v počte 15 ks kontrola požiarnych uzáverov v počte 57 ks dodanie štítkov kontroly Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 František BOCHŇÁK 31289487 391,10 € 05.09.2023 18.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
415/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 070,08 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
408/23 dodávka mrazených výrobkov 31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
410/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 181,40 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
411/23 internet - WiFi 15 za október-december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
405/23 internet - WiFi 15 za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
412/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 945,68 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
413/23 nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 852,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra