050/24 |
Diagnostika poruchy 2. plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
250,00 € |
11.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
026/24 |
Diagnostika poruchy plyn. kotla, odbor. prehliadka plyn.kotla, oprava |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
1. STT. s.r.o. |
36834378 |
|
900,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
043/24 |
Tonery a kompatibilné tonery na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
9 942,84 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
020/24 |
Tonery na obdobie január - február 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ADCOMP SK s. r. o. |
46923748 |
|
700,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
027/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024- zmena názvu spoločnosti-Autocont = Aricoma |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
650,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
003/24 |
Servisné služby na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
2 690,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
004/24 |
Systémová podpora a nové verzie - MAGMA HCM na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
650,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
030/24 |
servis auta Ford Transit na dobu neurčitú |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
40,00 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
034/24 |
Servis a oprava pracích zariadení na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BESEP s.r.o. Priemyselná práčovnícka technika |
54132932 |
|
1 500,00 € |
01.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
012/24 |
Dodávka zeleniny, ovocia a zemiakov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BIGIMI, s. r. o. |
44467613 |
|
34 567,08 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
031/24 |
galantérny materiál |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
BROZ-BRACHŇAK s.r.o. |
51774810 |
|
138,12 € |
26.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
042/24 |
Stavebný materiál a farby laky na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
1 052,00 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
019/24 |
farby na obdobie január-február 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová |
43206158 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
048/24 |
termos 5 l 2 ks
termos 10 l 1 ks
tesnenie na termos 5 l a 10 l 10 ks |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CORA GASTRO, s.r.o. |
44857187 |
|
500,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
061/24 |
školenie - kybernetická bezpečnosť podľa zákona č. 69/2018 Z.z. a 95/2019 Z.z. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
72,00 € |
15.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Objednávka |
049/24 |
údržba informačného systému DODS od 1.4.2024 - 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
795,00 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
010/24 |
Dodávka mäsa na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
50 391,64 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
011/24 |
Dodávka mäsových výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
16 879,03 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
047/24 |
Odber a likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FECUPRAL, spol. s r.o. |
36448974 |
|
600,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
038/24 |
366997 TP-Link TL-SG2210P 8xGb 61W POE Smart switch,2xSFP Omada SDN - 138,25 - 1ks
447480 Ubiquiti U6+ - UniFi 6+ Access Point - 107,99 - 1ks
440383 SOLARIX patch kabel CAT5E SFTP PVC 7m šedý snag proof - 8,02 - 2ks
440382 SOLARIX patch kabel CAT5E SFTP P |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
FESI comp,s r. o. |
36597431 |
|
456,00 € |
26.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
035/24 |
oprava umývačky riadu, výmena vypust. ventilu na var. kotly, výmena tesnenia dverí na konvektomate |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GASTROSERVIS TATRY s.r. o. |
50759779 |
|
510,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
067/24 |
ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia z dôvodu účasti na plánovanej aktivite „metodického dňa stravovacej prevádzky“ v termíne 20. a 21. 5. 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
052/24 |
Koncentráty integral pre IHS systém na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
3 343,20 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
051/24 |
Tekuté pracie prostriedky pre Havon Profesional na rok 2023 |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
35840790 |
|
11 284,76 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
006/24 |
Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
500,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
054/24 |
školenie vodičov 3 osôb |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Ing. O.Gonda, AUTOŠKOLA |
10760989 |
|
90,00 € |
13.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
009/24 |
Dodávka čerstvých vajec, mrazená zelenina, mrazené polotovary, kuracie mäso, mrazené rybie file, kuracie stehná mrazené a ostatné potraviny na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
99 153,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
007/24 |
Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
INTA, s. r. o. |
34129863 |
|
840,00 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
015/24 |
Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov na rok 2024. |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
26 517,97 € |
01.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
PhDr.Monika Onrišová |
|
Objednávka |
036/24 |
výmena oleja, filtrov, servis -Peugeot Partner |
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha |
00691887 |
Lukáš Petrek - automechanik |
51033721 |
|
238,00 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |