Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0121/24 Práca fekálom v objekte "B" 6.02. - 27.02.24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 672,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0122/24 plyn DSS za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 3 977,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0123/24 plyn ZPB, "C", kuchyňa za 03/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 795,00 € 13.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0124/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 01/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 375,49 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0125/24 odber a likvidácia odpadu - plienky 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Ekover, s.r.o 31691021 254,24 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0126/24 údržba infor. systému DODS od 1. 4. - 30. 6 .2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 795,00 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0127/24 termosy, tesnenie na termosy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 481,07 € 14.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0128/24 ovocie, zelenina, zemiaky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 BIGIMI, s. r. o. 44467613 1 685,68 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0129/24 fuser XEROX Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 409,00 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0130/24 odstránenie -diagnostika poruchy na 2. plyn. kotle v "A" Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 1. STT. s.r.o. 36834378 247,99 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0131/24 tekuté pracie prostriedky havon Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 745,92 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0132/24 laborátona analýza pokrmov a sterov prostredia Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 00611051 93,95 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0133/24 El.energia DSS + "C" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 2 598,05 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0134/24 El.energia "A" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 250,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0135/24 El.energia ZPB 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 85,31 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0136/24 El.energia "B" 02/24 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 1 083,64 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0137/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 439,80 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0138/24 hov. a brav. mäso Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 1 644,21 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0139/24 mäs. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domäsko s.r.o. 31719236 259,49 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0140/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 278,38 € 18.03.2024 03.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0141/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 513,34 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0142/24 múčniky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 23,12 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0143/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MPC CESSI a.s. 31651445 472,98 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0144/24 mlieko, ml. výrobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KOMFOS Prešov, s.r.o. 36454184 235,01 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0145/24 mraz. a ostatné potraviny Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 1 506,14 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0146/24 dvere so zárubňami Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 2 565,00 € 25.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0147/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priemyselný tovar, Anna Pavľaková 52190641 159,67 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0148/24 automatická práčka Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 NAY ELEKTRODOM 35739487 369,99 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0149/24 tonery, odpad. nádobky Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 546,40 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
0150/24 hrnčeky, strúhadlo, nože, misky,naberačka, sendvičovač, .... Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 299,80 € 26.03.2024 05.04.2024 Bc.Terézia Forgáčová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »