Faktúra č. 0129/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0129/24
  • Popis fakturovaného plnenia: fuser XEROX
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota: 409,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/553
  • Identifikácia objednávky: 020/24
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/24 Tonery na obdobie január - február 2024. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 700,00 € 01.01.2024 09.01.2024 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť