Faktúra č. 0129/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0129/24
- Popis fakturovaného plnenia: fuser XEROX
- Dátum doručenia: 18.03.2024
- Celková hodnota: 409,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/553
- Identifikácia objednávky: 020/24
- Dátum zverejnenia: 03.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020/24 | Tonery na obdobie január - február 2024. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 700,00 € | 01.01.2024 | 09.01.2024 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |