GASTROBAL s.r.o.
Informácie
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0654/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 338,54 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0674/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0690/22 | Nákup tovaru podľa faktúry | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 36,98 € | 16.08.2022 | 20.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0716/22 | Nákup tovaru podľa faktury- kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 15,08 € | 24.08.2022 | 09.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0739/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 665,58 € | 06.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0809/22 | Nákup tovaru podľa faktúry . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 298,80 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0802/22 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0835/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 233,56 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0924/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 425,15 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0873/22 | Nákup pohárov - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 73,73 € | 17.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0871/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb - kuchyňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 88,90 € | 15.10.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0911/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 27.10.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1049/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 365,26 € | 13.12.2022 | 21.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1074/22 | Nákup respirátorov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 422,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1062/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 597,36 € | 19.12.2022 | 28.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1093/22 | Nákup kuchynských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 350,72 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0147/23 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 1 395,50 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0015/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 122,76 € | 11.01.2023 | 19.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0043/23 | Čistiace potreby do kuchyne. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 132,51 € | 01.02.2023 | 07.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0051/23 | Nákup jednorázových obalov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 331,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |