Faktúra č. 1074/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1074/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup respirátorov.
  • Dátum doručenia: 22.12.2022
  • Celková hodnota: 422,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/2
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2022/2 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 Iné 0,00 € 30.12.2021 12.01.2022 31.12.2022 11.01.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť