Unizdrav s. r. o.


Informácie
  • Názov: Unizdrav s. r. o.
  • IČO: 46430211
  • Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2020/121 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 800,00 € 30.11.2020 08.12.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0017/22 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 3 000,00 € 02.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/049 Objednávame si u Vás ochranné pomôcky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 500,00 € 29.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/101 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 22.10.2020 24.10.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/108 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 850,00 € 30.10.2020 04.11.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/023 Objednávame si u Vás nákup zdravotníckeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 1 000,00 € 11.02.2021 22.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/047 Objednávame si u Vás 15 ks ochranných odevov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 300,00 € 24.04.2020 05.05.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2020/081 Objednávame si u Vás 1 balenie rýchlotestov na Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 400,00 € 28.08.2020 01.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0156/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 348,50 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0141/22 Nákup zdravotnických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 139,28 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0136/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 192,00 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0241/21 Nákup zdravotníckych potrieb-fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 23,00 € 18.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0342/22 Nákup zdrav. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 44,50 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0543/20 Nákup zdrav. pomôcok pre rehabilitáciu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 81,30 € 26.06.2020 10.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0615/20 Nákup zdrav. pomôcok Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 198,00 € 17.07.2020 25.07.2020 Beáta Hudáková Faktúra
0202/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 8,50 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1217/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 420,00 € 27.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0862/21 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 25,00 € 17.09.2021 14.10.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0173/22 Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 140,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 »