Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0527/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0537/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 220,16 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0615/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 38,16 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0622/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 23.10.2023 | 26.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0671/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0670/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 205,92 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0727/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 07.12.2023 | 18.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0753/23 | Odvoz triedeného zberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 31,20 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0028/22 | Vývoz BRKO, dezinfekcia nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 69,30 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0026/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 48,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0025/22 | Prenájom kontajnerov VOK-B. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 24,00 € | 17.01.2022 | 08.02.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0121/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 16.02.2022 | 07.03.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0213/22 | Vývoz triedeného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0211/22 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 179,86 € | 21.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0210/22 | Vývoz odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 50,10 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0339/22 | Vývoz triedeného zberu- Papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 55,20 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0338/22 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 40,50 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0415/22 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 23.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0410/22 | Odvoz kuchynského a reštauračného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 17.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0523/22 | Vývoz separovaného zberu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 27,60 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |