Brantner Poprad. s.r.o.


Informácie
  • Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
  • IČO: 36444618
  • Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0177/25 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 454,94 € 09.04.2025 03.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0244/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 23,06 € 16.05.2025 21.05.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0293/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 10.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0282/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 09.06.2025 26.06.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0350/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0353/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 09.07.2025 24.07.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0408/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 14.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0397/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 08.08.2025 20.08.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0467/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 41,51 € 11.09.2025 23.09.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0523/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.10.2025 21.10.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0548/25 Odvoz VOK. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 289,89 € 31.10.2025 06.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0524/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 10.10.2025 13.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0578/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0579/25 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,83 € 12.11.2025 18.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0596/25 Vývoz triedeného odpadu - papier. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 34,44 € 20.11.2025 24.11.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0627/25 Dezinfekcia nádob a zhodnotenie BRKO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,67 € 09.12.2025 15.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0642/25 Zneškodnenie odpadu a odvoz. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 711,56 € 15.12.2025 22.12.2025 Beáta Hudáková Faktúra
0797/23 Odvoz kuchynského odpadu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 22,50 € 08.01.2024 12.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0804/23 Odvoz triedeného zberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 31,20 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0075/24 Vývoz BRKO. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 21,30 € 12.02.2024 16.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »