Brantner Poprad. s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0327/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 10.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0339/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 13.06.2024 | 18.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0401/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 12.07.2024 | 17.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0406/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 16.07.2024 | 20.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0457/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0458/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 09.08.2024 | 16.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0510/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 30,90 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0512/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 11.09.2024 | 17.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0585/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 224,50 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0574/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0578/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0625/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0641/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 157,10 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0642/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 22,50 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0695/24 | Vývoz triedeného odpadu - papier. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 32,40 € | 06.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0696/24 | Vývoz BRKO. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0709/24 | Odvoz VOK. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 357,62 € | 11.12.2024 | 18.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0025/23 | Odvoz kuchynského odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 21,30 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0023/23 | Vývoz triedeného odpadu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 37,68 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0072/23 | Odvoz VOK | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | 238,03 € | 08.02.2023 | 13.02.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |