PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 492,88 € | 21.12.2021 | 29.12.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1005/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 488,46 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0893/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 163,46 € | 30.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0894/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 240,82 € | 29.09.2021 | 08.11.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0836/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 141,65 € | 08.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0837/21 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 271,24 € | 10.09.2021 | 29.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0731/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 316,73 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2021/25 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | Iné | 100,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | 31.12.2021 | 17.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
0602/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 397,20 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0508/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 245,27 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0383/21 | Kancelárské potreby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 618,50 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0299/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 147,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0135/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 114,47 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0168/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 142,90 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
0080/21 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 206,80 € | 01.02.2021 | 11.02.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
2021/008 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 11.01.2021 | 19.01.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
1083/20 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 445,57 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1050/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 89,76 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1056/20 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 268,18 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
1065/20 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 603,32 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Beáta Hudáková | Faktúra |