Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0097/26 Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 3 500,00 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0098/26 Inšpekcia kanalizačného potrubia kamerou. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KAJA servis, s.r.o. 56470959 182,04 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0087/26 Umývanie vozidla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 13,98 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0094/26 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 784,60 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0089/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 891,22 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0086/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 365,50 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0090/26 Oprava El. robota RE-22. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 140,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0095/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 392,70 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0093/26 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 193,20 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0096/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 400,90 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0088/26 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 959,40 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0092/26 Pokladka koberca. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 1 073,84 € 26.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0091/26 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 104,55 € 24.02.2026 11.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0084/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 541,99 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0085/26 Čistenie kanalizácie - ambulancia Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Erika Danková Darániová JDkanal 40005518 210,00 € 18.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0079/26 Nákup kuchynských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 270,64 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0080/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 208,30 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0083/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 499,39 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0081/26 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1 306,82 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0082/26 Kurz Štrukturálna a myofasciálna integrácia - Schneider, Hančová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rehab Care s. r. o. 50801589 560,00 € 17.02.2026 05.03.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0076/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026- Jurkovičová Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 2 673,23 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0077/26 Vyúčtovanie el. energie 01/26- Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 33,02 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0078/26 Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 290,28 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0071/26 Nákup kancelárského nábytku. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B2B Partner s.r.o. 44413467 3 239,08 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0070/26 Plyn 01/2026 - Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 11 217,22 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0072/26 Plyn 01/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0073/26 Plyn 01/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0074/26 Plyn 02/2026 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 593,81 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0075/26 Plyn 02/2026 - Kuchyňa CSS Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torreol, s. r. o. 51127989 303,47 € 16.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
0068/26 Oprava mraziarenského zariadenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry 54569796 141,45 € 11.02.2026 19.02.2026 Beáta Hudáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »