Faktúra č. 0073/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0073/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Plyn 01/2026 - Kuchyňa CSS
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 303,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/144
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0349/26 oprava podláh Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 4 700,00 € 17.06.2026 24.06.2026 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť