Faktúra č. 0349/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0349/26
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava podláh
  • Dátum doručenia: 17.06.2026
  • Celková hodnota: 4 700,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073/26
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/26 Objednávame si u Vás výmenu podlahy v 5. izbách pre klientov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 LINOTEX Poprad, s.r.o. 36448672 4 700,00 € 05.06.2026 09.06.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť