Faktúra č. 0078/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0078/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 01/2026 - Štúrova
  • Dátum doručenia: 16.02.2026
  • Celková hodnota: 290,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477335
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0376/26 Výrub suchých stromov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 065,18 € 06.07.2026 24.07.2026 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť