Faktúra č. 0376/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0376/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Výrub suchých stromov
  • Dátum doručenia: 06.07.2026
  • Celková hodnota: 1 065,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0078/26
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0078/26 Objednávame si u Vás výrub a rez stromov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 QUERCUS - ARBOR, s.r.o. 36610542 1 065,18 € 19.06.2026 24.06.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Objednávka
Tlačiť