Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0110/22 Oprava kotla. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 114,12 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0096/22 Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 13 765,25 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0111/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 185,13 € 11.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0098/22 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 252,10 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0104/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poľnohospodárske družstvo, Batizovce 00199630 220,00 € 09.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0109/22 Servis váh. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. František Mlynarčík, oprava,servis a predaj váh a závaží 17296978 198,00 € 10.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0095/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 3 454,38 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0094/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - CSS / Štúrova ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 357,58 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0093/22 Vyúčtovanie elektrickej energie 01/2022 - Útulok Svit. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 240,35 € 08.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0080/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 211,12 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0083/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 240,31 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0082/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 387,07 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0079/22 Nákup koláčov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Martina Kubaská - Sonata 43267556 432,00 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0075/22 Počitačové služby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROINIT s.r.o. 46936858 70,56 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0076/22 Prenájom licencie 1/2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 RASAX alfa, spol. s r.o. 35690003 247,56 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0087/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PEKÁREŇ GROS, s.r.o. 31677258 372,08 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0078/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0077/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 102,48 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0081/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 350,95 € 03.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0086/22 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 87,44 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0085/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 17,94 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0074/22 RAP za rok 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 24.01.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0290/22 Školenie obsluhovateľov TN. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Mária Krajňáková - INŠTITÚT VZDELÁVANIA 35320567 100,00 € 06.04.2022 07.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0208/22 Kontrola komínov a dymovodov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOMINÁRSTVO Poprad-Tatry Ing. Ľubomír Tatarko 47513241 60,00 € 16.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0244/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 427,48 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0253/22 Štvrťročná kontrola EPS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TKC Alarm,s.r.o. 36179701 115,20 € 29.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0224/22 Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 145,57 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0243/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 27,00 € 28.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0233/22 Nákup čistiacich hygienických prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 043,35 € 24.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »