Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0174/23 Nákup bezlepkových potravín. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MPC CESSI a.s. 31651445 88,34 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
1122/22 Telekomunikačné služby- 12/2022 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 09.01.2023 13.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0067/23 Telekomunikačné služby- 01/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.02.2023 13.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0177/23 Telekomunikačné služby- 03/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.04.2023 12.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0246/23 Telekomunikačné služby- 04/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 11.05.2023 16.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0312/23 Telekomunikačné služby- 05/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 07.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0499/23 Telekomunikačné služby- 08/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 06.09.2023 08.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0714/23 Telekomunikačné služby- 11/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0652/23 Telekomunikačné služby 10/2023 Útulok Svit, Css Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,64 € 06.11.2023 15.11.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0590/23 Telekomunikačné služby- 09/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,71 € 09.10.2023 12.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0084/23 Prenájom kontajnera 01.02 - 28.02.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 90,72 € 20.02.2023 22.02.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0447/23 Telekomunikačné služby- 07/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 90,92 € 09.08.2023 14.08.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0273/23 Nákup PHM. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVNAFT, a.s. 31322832 91,32 € 23.05.2023 25.05.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0371/23 Telekomunikačné služby- 06/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 91,68 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0112/23 Telekomunikačné služby- 02/2023 mobilné telefóny CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 92,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0205/23 Odvoz VOK Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Brantner Poprad. s.r.o. 36444618 92,16 € 19.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0379/23 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 92,74 € 06.07.2023 11.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0326/23 Laboratórny rozbor pokrmu a sterov Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Reg.úrad verej.zdravotníctva 00611051 93,95 € 09.06.2023 13.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0626/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0625/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 94,06 € 23.10.2023 26.10.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0742/23 Ovládač Linak HBWO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 94,80 € 12.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0397/23 Webinár: elektronická platforma - Liška Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ProWise, a. s. 51871998 94,80 € 12.07.2023 18.07.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0738/23 Nákup tovaru podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 95,32 € 11.12.2023 18.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0107/23 Nákup tovaru podľa faktúry . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 96,42 € 06.03.2023 08.03.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0217/23 Prenájom kontajnera 01.04 - 30.04.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 25.04.2023 27.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0336/23 Prenájom kontajnera 01.06 - 30.06.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 19.06.2023 21.06.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0555/23 Prenájom kontajnera 01.09 - 30.09.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 27.09.2023 29.09.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0693/23 Prenájom kontajnera 01.11 - 30.11.2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. 34043298 97,20 € 24.11.2023 04.12.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0007/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 97,25 € 11.01.2023 19.01.2023 Beáta Hudáková Faktúra
0194/23 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Torty Adriana s.r.o. 47176865 97,50 € 13.04.2023 17.04.2023 Beáta Hudáková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »