Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
0015/24 Poistenie majetku od 01-03.2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Union poisťovňa, a.s. 31322051 739,68 € 12.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0001/24 Ročné členské - darovací účet Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Špeciálne olympiády Slovensko 30811406 95,00 € 10.01.2024 23.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0019/24 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 556,56 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0018/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 358,21 € 15.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0024/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Kingfruits s.r.o. 50470426 329,90 € 22.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0021/24 Oprava dverí Lipa a Javor. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ASTRA TRADE, s. r. o. 47218169 258,00 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0020/24 Pečiatkový štočok a podušky. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TOPART 96 31727468 53,40 € 17.01.2024 25.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0029/24 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 882,28 € 25.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0028/24 Cygnus SK: 01-03/2024 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 IReSoft,s.r.o. 26297850 1 459,26 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0026/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 864,93 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0027/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 958,08 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0025/24 Plyn 01/2024 za Útulok Svit a CSS-kuchyňa Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 272,00 € 24.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0012/24 Nové verzie MAGMA Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Aricoma Systems s. r. o. 36396222 25,49 € 12.01.2024 31.01.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0030/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Daniela Chovančíková 33066850 143,86 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0032/24 Zimné pneumatiky - Toyota. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 800,00 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0031/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 999,38 € 26.01.2024 02.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0039/24 Školenie - Chlebovič. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PB ELEKTRO, s.r.o. 43891659 144,00 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0037/24 Oprava gastronomických zariadení v kuchyni. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PROTHERM Profesional s.r.o. 31691129 98,40 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0036/24 Nákup zdravotníckych potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SANITTAS s.r.o. 47665939 34,06 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
0033/24 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 JOZEF IVAN,s.r.o. 44013337 2 085,91 € 31.01.2024 03.02.2024 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »