Faktúra č. 0032/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0032/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Zimné pneumatiky - Toyota.
  • Dátum doručenia: 26.01.2024
  • Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019/24
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0019/24 Objednávame si u Vás kolesá so zimnými pneumatikami - 4ks /TOYOTA /. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AUTOKLUB, a. s. 45516286 800,00 € 24.01.2024 31.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť