Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0200/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 2/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 026,98 € 04.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0621/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 06/2021-Css. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 2 013,73 € 06.07.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/003 Objednávame si u Vás servis , opravu konvektomatov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Vladislav Kniha ml., Servis pre veľkokuchyne 46919333 2 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/004 Objednávame si u Vás servis kuchynských zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 2 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/015 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarských potrieb podľa vlastného výberu v roku 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 2 000,00 € 28.01.2021 03.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/025 Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jozef Danko 32862644 2 000,00 € 16.02.2021 25.02.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
2021/071 Objednávame si u Vás zdravotnícke paravány. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CARDINAL s.r.o. 46216413 2 000,00 € 19.05.2021 26.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0736/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 07/2021 - CSS. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 991,17 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0920/21 Vyúčtovanie elektrickej energie 09/2021 - CSS /Jurkovičová ul./ Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energie2, a.s. 46113177 1 982,70 € 05.10.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0826/21 Vyúčtovanie plynu 08/2021 . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 937,95 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0131/21 Nákup pracích prostriedkov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. 35840790 1 918,85 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/077 Objednávame si u Vás germicídne žiariče - Css, Útulok Svit Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 900,00 € 25.05.2021 31.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0270/21 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Metro Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 1 873,24 € 26.03.2021 13.04.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/056 Objednávame is u Vás : -Stôl MODULUS 1613516 - 2ks/142,00/ -Stoličky AURORA 125291 - 30ks/29,00/ -Konferenčné stoličky 116604 - 3bal/po4ks//135,00/. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 870,80 € 26.04.2021 27.04.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0410/21 Nákup stolov, stoličiek . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJ Produkty a.s. 36268518 1 870,80 € 10.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0592/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 850,93 € 24.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0373/21 Nákup čistiacich a hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 AJVA s.r.o. 36580899 1 812,80 € 26.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0515/21 Nákup germicídných žiaričov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 809,60 € 03.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1057/21 Elektroinštalačné práce - CSS Batizovce. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 768,90 € 11.11.2021 25.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/131 Objednávame si u Vás pripojenie vypaľovacej pece a inštaláciu v ateliéri v CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Rastislav Hudák 40297055 1 768,90 € 27.10.2021 02.11.2021 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »