Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0017/22 Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 3 000,00 € 02.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0018/22 Objednávame si u Vás opravu kotla . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 114,12 € 04.02.2022 04.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína Objednávka
0019/22 Objednávame si u Vás ročný prístup na portál VRSR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Poradca podnikateľa,s.r.o 31592503 204,00 € 28.01.2022 07.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0020/22 Objednávam i u Vás na výmenu modulu vstupov a výstupov na riadenie činnosti kotolne JAVOR. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 1 172,40 € 04.02.2022 08.02.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0061/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Hossa family, s. r. o. 44360991 577,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0069/22 Nákup čistiacích , hygienických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 172,94 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0056/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 799,66 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0049/22 Nákup tovaru podľa fakrúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 GASTROBAL s.r.o. 46841075 164,05 € 25.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0067/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 53,86 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0066/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 55,19 € 01.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0060/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 277,60 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0059/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 79,06 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0055/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 81,64 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0054/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 75,26 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0073/22 Servis výťahov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 212,99 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0052/22 Oprava výťahu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 87,60 € 26.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0071/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj 00685232 1 256,20 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0070/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 360,10 € 02.02.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0057/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. 31707122 419,55 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0062/22 Nákup potravín podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 B&B Slovaj - Zuzana Budzáková 41767225 46,80 € 27.01.2022 08.02.2022 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »