20230129 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230128 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
15.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230154 |
Teplo 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230143 |
Materiál+KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
170,78 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230147 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
248,96 € |
26.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230144 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
46,33 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148 |
Materiál + KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
199,90 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230121 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230119 |
Plyn maloodber žiariče 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230118 |
Plyn maloodber Družstevná 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117 |
Plyn maloodber Moškuriak 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
09.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095 |
Elektrika Mierová 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 085,27 € |
14.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230166 |
Ochrana objektov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,14 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230168 |
Mail Dialup Doma |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230165 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
92,70 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230156 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230153 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
05.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230152 |
Kancelársky materiál Projekt Erasmus + |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
194,00 € |
02.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230151 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
11,47 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230149 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
63,50 € |
29.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230146 |
Kancelárske potreby-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,76 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230155 |
Virtuálna knižnica 5/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230150 |
Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
37,40 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230139 |
Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
36,70 € |
18.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230145 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 575,00 € |
26.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230160 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230126 |
Elektrina 4/2023 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 512,58 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230125 |
Elektrika 4/2023 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 661,38 € |
15.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |