Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230150 Materiál-údržba vozov. parku +údržba tráv. plochy TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 37,40 € 31.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230352 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 37,10 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230139 Materiál krúžok Zmenáreň a Ako byť in Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 36,70 € 18.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230319 Materiál-kadernícke váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 35,10 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230272 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 35,00 € 25.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20230406 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 33,16 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230263 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,50 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230002 Modul -zverejňovanie na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 32,27 € 09.01.2023 30.01.2023 Faktúra
20230137 Materiál- oprava a údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 32,26 € 18.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230232 Materiál-sačky do vysávača Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230362 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,74 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230317 Členský poplatok na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230363 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230360 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230359 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230355 Materiál-údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 29,32 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230375 Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 29,00 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230287 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 28,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230120 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 26,27 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230123 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
20230160 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
20230194 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230221 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 14.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20230238 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230286 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230328 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230370 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230005 Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230094 Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »