20230353 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230370 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230355 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,32 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230354 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230363 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230362 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,74 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230361 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,16 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230360 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230359 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230358 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230357 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,30 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230347 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230367 |
PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
43,73 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230366 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,33 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230365 |
Poistenie PZP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,75 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230364 |
Poistenie majetku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
358,50 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230400 |
Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230373 |
Oprava hasiacého prístroja 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
15,76 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230372 |
Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
636,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230399 |
Softvér a licencie - dig.trans. vzdel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
246,24 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230382 |
Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
562,02 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230375 |
Materiál-Kaderníctvo-dezinsekcia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
29,00 € |
11.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230387 |
Plyn - maloodber Moškuriak Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230386 |
Plyn - maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230385 |
Plyn - maloodber žiarice Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230384 |
Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
384,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230371 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230369 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230330 |
Elektrika Družstevná 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 697,05 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230329 |
Elektrika Mierová 10/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 196,33 € |
14.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |