Faktúra č. 20230371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230371
  • Popis fakturovaného plnenia: Internet
  • Dátum doručenia: 07.12.2023
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.6.2013
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť