Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230085 Servisné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230178 Servis výťahov 2Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 276,78 € 22.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230084 Servis výťahov 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 270,48 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20220425 Ročné vyučtovanie plyn maloodber Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 560,89 € 11.01.2023 23.02.2023 Faktúra
20230268 Revízia zdvihákov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 180,00 € 22.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230372 Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 636,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230182 Revízia elektroinštalácie. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 29.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230341 Revízia elektroinštálácie 4 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230332 Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230003 RAP za rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
20230367 PZP Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Union poisťovňa, a.s. 31322051 43,73 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230184 Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. arch. Róbert Lajčiak 35459085 5 940,00 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230276 Preprava osôb-Projekt mesta Humenné-Pohľady do minulosti. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Migaľbus s.r.o. 55293263 440,00 € 28.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20220415 Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenská pošta, a.s. 36631124 9,96 € 02.01.2023 04.01.2023 Faktúra
20230062 Pracovná porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230253 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 122,65 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230354 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 5,20 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230352 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 37,10 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230412 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230072 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 66,60 € 15.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230081 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,35 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230114 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 155,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230263 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,50 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230179 Potraviny krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,05 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230240 Potraviny - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,70 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230390 Potlač dresov-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Wici SK s. r. o. 54239303 48,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230320 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »