Faktúra č. 20230184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230184
  • Popis fakturovaného plnenia: Projektová dokumentácia k debarierizácii ul. Mierová
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 5 940,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o dielo 03/2023
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť