Faktúra č. 20230072

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230072
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny-doplnenie skladu
  • Dátum doručenia: 15.03.2023
  • Celková hodnota: 66,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 31/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/2023 Objednávame si u Vás potraviny. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,01 € 15.03.2023 16.03.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť