Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230373 Oprava hasiacého prístroja 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 15,76 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230372 Revízia hasiacích prístrojov a hydrantov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 636,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230352 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 37,10 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230354 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 5,20 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230412 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
20230072 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 66,60 € 15.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230081 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,35 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230114 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 155,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230179 Potraviny krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,05 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230263 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,50 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230253 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 122,65 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230240 Potraviny - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,70 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230005 Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230079 Systémová podpora Magma HCM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230094 Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230201 Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230187 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230278 Systémová podpora Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230296 Nová verzia Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230400 Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230316 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Faktúra
20230353 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
20230047 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230076 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20230124 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 685,37 € 12.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230145 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 575,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230231 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »