Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230195 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 67,47 € 10.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230287 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Excel Media Group, s.r.o. 36202185 28,00 € 06.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230016 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 25.01.2023 22.02.2023 Faktúra
20230047 Stravné lístky 02/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 20.02.2023 23.03.2023 Faktúra
20230076 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 22.03.2023 11.04.2023 Faktúra
20230124 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 685,37 € 12.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230145 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 575,00 € 26.05.2023 28.06.2023 Faktúra
20230180 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 26.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230231 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 750,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230275 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 152,50 € 27.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230316 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Faktúra
20230353 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 24.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230296 Nová verzia Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230400 Systémová podpora MAGMA HCM 10-12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230005 Nová verzia Magma od 1.1.2023 do 31.3.2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230079 Systémová podpora Magma HCM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230094 Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 14.04.2023 23.05.2023 Faktúra
20230201 Nová verzia Magma HCM od 07-09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 13.07.2023 25.07.2023 Faktúra
20230187 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 30.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230278 Systémová podpora Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 02.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230072 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 66,60 € 15.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230081 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 93,35 € 31.03.2023 03.05.2023 Faktúra
20230114 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 155,00 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230179 Potraviny krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 64,05 € 26.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230263 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 32,50 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230253 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 122,65 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230240 Potraviny - doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 90,70 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230352 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 37,10 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230354 Potraviny-doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 5,20 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
20230412 Potraviny-doplnenie skladu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GVP, spol. s r.o. Humenné 36446190 87,05 € 18.12.2023 04.01.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »