Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230371 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230369 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 07.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230320 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230062 Pracovná porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 09.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230015 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 249,72 € 25.01.2023 01.02.2023 Faktúra
20230064 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 62,18 € 10.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20230120 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 26,27 € 09.05.2023 23.05.2023 Faktúra
20230211 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 99,11 € 20.07.2023 07.08.2023 Faktúra
20230345 Školské tlačiva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 264,82 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
20230244 Oprava strechy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 sAm - IZOL s.r.o. 44110383 28 047,87 € 13.09.2023 26.09.2023 Faktúra
20230338 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 348,00 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230337 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Richard Šrobár LITTERA 33580511 220,20 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230383 KHM vzdelávaci poukaz Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 329,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230381 KHM vrátnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 44,99 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
20230232 Materiál-sačky do vysávača Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 RASSE, s. r. o. 53040201 31,00 € 31.08.2023 26.09.2023 Faktúra
20230336 Edukačné publikácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 preskoly.sk s.r.o. 51692881 1 806,03 € 16.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230382 Materiál-mimoriadne výsledky žiakov. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Praktik Textil s.r.o. 44491191 562,02 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
20230167 Servisná prehliadka Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 180,55 € 12.06.2023 25.07.2023 Faktúra
20230084 Servis výťahov 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 270,48 € 11.04.2023 03.05.2023 Faktúra
20230178 Servis výťahov 2Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 276,78 € 22.06.2023 19.07.2023 Faktúra
20230270 Servis výťahov za 3Q 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 529,38 € 25.09.2023 27.10.2023 Faktúra
20230315 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230314 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,41 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230313 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,05 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230312 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230311 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230310 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,62 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230309 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230344 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 79,96 € 22.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230363 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,00 € 30.11.2023 19.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »