20230082 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230083 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230084 |
Servis výťahov 1Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
270,48 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230085 |
Servisné práce |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230086 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230087 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,94 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230089 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
7,26 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230090 |
Plyn maloodber Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 490,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230091 |
Plyn maloodber žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
138,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230092 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
856,00 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230093 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/23 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
14.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094 |
Nová verzia Magma HCM 4-6/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230095 |
Elektrika Mierová 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 085,27 € |
14.04.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230096 |
Elektrina Družstevná 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 937,84 € |
14.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230097 |
Oprava vstupných dverí Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
3 930,00 € |
17.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230098 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
20,24 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230099 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230100 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
45,30 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230102 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230103 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,21 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230104 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230105 |
Teplo 3/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 860,00 € |
20.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230106 |
Materiál-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
64,61 € |
21.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230107 |
Materiál-kadernícky krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
151,66 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230108 |
Materiál-údržba travnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
135,98 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230109 |
Deratizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230110 |
Virtuálna knižnica. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
03.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230111 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
03.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |