Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20230332 Revízia a čistenie komínových telies, plynové spotrebiče a kotolne Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 14.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230331 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,81 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20230330 Elektrika Družstevná 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 697,05 € 14.11.2023 20.12.2023 Faktúra
20230329 Elektrika Mierová 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 196,33 € 14.11.2023 20.12.2023 Faktúra
20230328 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.11.2023 04.12.2023 Faktúra
20230327 Internét Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230326 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
20230321 Záloha za teplo 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 31.10.2023 02.11.2023 Faktúra
20230325 Kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 104,74 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230320 Porada riaditeľov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230324 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 70,76 € 31.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230323 Materiál-oprava interiéru po oprave strechy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 892,36 € 31.10.2023 05.12.2023 Faktúra
20230322 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 753,18 € 30.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230318 Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230319 Materiál-kadernícke váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GULAROS, s.r.o. 50581546 35,10 € 24.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230316 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 000,00 € 23.10.2023 29.11.2023 Faktúra
20230317 Členský poplatok na rok 2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230315 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230314 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,41 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230313 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,05 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230312 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 23,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230311 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230310 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,62 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230309 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,24 € 17.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230308 Záloha za teplo 09/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 13.10.2023 13.10.2023 Faktúra
20230307 Elektrická energia Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 867,74 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230306 Elektrická energia Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 482,94 € 13.10.2023 04.12.2023 Faktúra
20230296 Nová verzia Magma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 25,49 € 12.10.2023 30.10.2023 Faktúra
20230289 Materiál-stromy -náhradná výsadzba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Katarína Fajčáková 47380411 27,29 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
20230290 Revízia elektroinštalácie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 GS-electric s. r. o. 54188229 500,00 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »