Faktúra č. 20230321

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230321
  • Popis fakturovaného plnenia: Záloha za teplo 10/2023
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 4 770,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 6.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť