Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20210173 Dialup doma Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SWAN, a.s. 47258314 11,74 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210174 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 131,69 € 15.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210170 Q kontrola elektr.zabezpeč.systému Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 11.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210155 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,98 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210154 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210158 Materiál-krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 140,41 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210164 Materiál-krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 NAY a.s. 35739487 34,96 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210162 Právne služby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JUDr. Marián Šalata, advokát 52012760 200,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210146 Virtuálna knižnica 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210163 Materiál-Panel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SIETTEX s.r.o. 44189192 590,40 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210148 Materiál-údržba automobil.parku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 48,82 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210161 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210160 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210159 Plyn-maloodber Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210186 Seminár Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. 45743894 40,00 € 21.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210151 Zmluvný servis výpočtovej techniky 06/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210150 KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 170,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210149 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 63,94 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210143 Inzercia Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 22,60 € 31.05.2021 07.07.2021 Faktúra
20210142 Router Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 60,00 € 28.05.2021 07.07.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »