Faktúra č. 20210148

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210148
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba automobil.parku
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 48,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 48,82 € 31.05.2021 03.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť