Faktúra č. 20210149

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210149
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
  • Dátum doručenia: 04.06.2021
  • Celková hodnota: 63,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 36/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
36/2021 Objednávame si u Vás materiál na údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. 36505455 63,94 € 01.06.2021 03.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť