Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210204 Kancelárske PV a materiál krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 452,87 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210205 Materiál-údržba Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 124,75 € 07.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210206 Systémová podpora MAGMA HCM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 07.07.2021 27.07.2021 Faktúra
zo dňa 06.07.2021 Mandatná zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. KONDIS Jozef 34295062 Stavebné práce, opravárenské práce 570,00 € 06.07.2021 07.07.2021 31.08.2021 06.07.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210203 Materiál - Údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 54,13 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210202 Preprava osôb -Projekt Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 SAD Humenné,a.s. 36477508 249,16 € 06.07.2021 24.07.2021 Faktúra
20210201 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 06.07.2021 27.07.2021 Faktúra
20210200 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 05.07.2021 27.07.2021 Faktúra
58/2021 Objednávame si u vás plávajúcu podlahu Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 01.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
60/2021 Objednávame si u Vás materiál na krúžok Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 452,87 € 30.06.2021 08.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
61/2021 Objednávame si u vás materiál na renováciu náteru na altánku Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 František Bačovčin Glanz 17134510 124,75 € 30.06.2021 08.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
62/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LUMA - PRESS, s.r.o. 36508357 299,29 € 30.06.2021 08.07.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210195 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 767,36 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210194 Oprava elektriky-osvetlenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Marián Štofčík - RELMEX 41607694 146,64 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210198 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 51,94 € 30.06.2021 23.07.2021 Faktúra
20210199 Vodné,stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 803,89 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210196 Čistiaci materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 218,69 € 30.06.2021 24.07.2021 Faktúra
20210197 Školenie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 30.06.2021 11.08.2021 Faktúra
20210192 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 495,55 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra
20210190 KHM krúžky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 519,14 € 29.06.2021 07.07.2021 Faktúra