0319/23 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0318/23 |
maľovanie priestorov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 846,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0317/23 |
hasiace prístroje |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Adrián Bonk POŽIARNY SERVIS |
35459468 |
|
883,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0316/23 |
vodné, stočné od 17.6.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
966,16 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0315/23 |
vodné, stočné od 20.9.2023 do 8.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 188,24 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0312/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0310/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0308/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
232,21 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0309/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0314/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0313/23 |
teplo 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 848,59 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0311/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
131,31 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0307/23 |
hygienický a kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
753,12 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0301/23 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0302/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0306/23 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0303/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0290/23 |
el. energia 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,78 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |