0076/22 |
nové verzie MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0075/22 |
systémová podpora MAGMA za 1.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0143/22 |
systémová podpora MAGMA za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0146/22 |
nové verzie MAGMA za 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0199/22 |
systémová podpora MAGMA 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
033/22 |
Na základe Kúpnej zmluvy č. 29/2/2022 a dodatku č.1 objednávame si u Vás osobné motorové vozidlo model KJ72RX ARONA STYLE FAMILY 1.0 TSI 81kW/110k, 6st.prevodovka s príslušenstvom a zimné pneumatiky MATADOR s oceľovými diskami v celkovej sume 17 984 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
0,00 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0001/22 |
nákup motorového vozidla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
17 984,00 € |
29.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier MAXI: 256 ks (4 bal.)
- katrin utierky: 60 ks (3 balenia)
- Cif biely: 32 ks
- JAR 450 ml 42 ks
- AJAX univerz. čistíč 5 L: 2 ks
- PRONTO 300ml: 4 ks
- Domestos WC 750 ml: 20 ks
- Fixinela 500 ml: 21 ks
- De |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0059/22 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
381,32 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
036/22 |
Objednávame si u Vás:
TENTO toaletný papier: 6 bal - 0,30 eur/ks
KATRIN utierky 2vrstvové: 3 bal - 1,14 eur/ks
CIF biely: 20 ks - 0,95 eur/ks
CIF citrus: 20 ks - 0,95 eur/ks
JAR zelené jablko: 21 ks - 1,13 eur/ks
FIXINELA 500ml: 10 ks - 2,99 eur/ks
CILLIT |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
04.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
0151/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
893,90 € |
19.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
046/22 |
Objednávame si u Vás:
- LYSOL dezinf.osviežovač: 5ks - 4,50 EUR bez DPH
- súpr.metlička s lopatkou: 10ks - 11,50 EUR bez DPH
- zmeták: 5ks - 11,85 EUR bez DPH/ks
- návlek ženilkové plátno: 4ks - 7,88 EUR bez DPH
- ometací kartáč: 1ks - 3,37 EUR bez DPH
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
07.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0176/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
157,63 € |
13.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
061/22 |
Objednávame si u Vás :
- Domestos WC 750ml: 20ks
- SAVO 1,2L dezinf. prostriedok: 12 ks
- odkaz. blok samolep. 51x38/3: 20 ks
- odkaz. blok samolep. 76x76/100: 5 bal
- kancelársky papier A4: 10 bal
- obálky C4/1000ks: 0,25 ks
- spinové dosky A4: 1 bal
- p |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
060/22 |
Objednávame si u Vás :
- kancelársky papier A4: 1 balenie
- euroobal A4 lesklý: 10 balení
v celkovej sume 98,75 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
0222/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
373,94 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0224/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
98,75 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0263/22 |
kancelársky a hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
1 239,94 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
075/22 |
Objednávame si u Vás:
1. Fixinela: 1 balenie
2. Savo – 1L: 2 balenia
3. Domestos: 1 balenie
4. Jar – 450 ml: 1 balenie
5. Cif – 250 ml: 2 balenia
6. Handra tkaná: 20 ks
7. Prachovka: 15 ks
8. Citra – prášok: 20 ks
9. WC košík – citrus: 1 ba |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0279/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
121,27 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |