Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0175/22 Stolík konferenčný ESO oválny Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 104,00 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
0210/22 Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 756,00 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
065/22 Objednávame si u Vás : - Stôl ESO P06 1m zelený: 16 ks - Stolička ESO P06 lamino zelená: 16 ks - Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks v celkovej hodnote 2 221 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 02.11.2022 12.11.2022 Objednávka
0237/22 Stôl a stoličky ESO zelené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 2 221,00 € 07.11.2022 15.11.2022 Faktúra
069/22 Objednávame si u Vás : - Stôl ESO DUO pevná oranžová: 15 ks - Stolička ESO pevná oranžová: 30 ks - Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks - Stôl ESO 1 miestny strieborný: 10 ks - Stôl ESO 2 miestny modrý: 10 ks - Stolička ESO lamino strieborná: 10 ks - Stol Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Objednávka
0268/22 stol , stoličky oranžové Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 137,00 € 08.12.2022 15.12.2022 Faktúra
0273/22 stôl, stoličky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 3 457,00 € 12.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0286/22 deratizačné práce Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC 45901872 180,00 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
086/22 objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch Strednej zdravotníckej školy. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC 45901872 0,00 € 12.12.2022 04.01.2023 Objednávka
021/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DUTO MONT s.r.o 36869601 0,00 € 05.05.2022 26.05.2022 Objednávka
0101/22 oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DUTO MONT s.r.o 36869601 3 396,00 € 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0016/22 elektrina 12/2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 776,54 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0042/22 energie 1/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 209,31 € 07.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0063/22 elektrina 2/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 141,74 € 24.03.2022 30.03.2022 Faktúra
0082/22 elektrina 3/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 214,51 € 03.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0098/22 elektrina 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 080,65 € 09.05.2022 28.05.2022 Faktúra
0123/22 elektrina 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 110,68 € 10.06.2022 29.06.2022 Faktúra
0152/22 elektrina 6/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 131,31 € 11.07.2022 03.08.2022 Faktúra
0162/22 elektrina 7/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 071,82 € 09.08.2022 03.09.2022 Faktúra
0189/22 elektrina 8/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Energie2, a.s. 46113177 1 003,24 € 08.09.2022 01.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »