0175/22 |
Stolík konferenčný ESO oválny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
104,00 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0210/22 |
Stoličky ISO 13 ks, kancelárske kreslo 1ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
756,00 € |
11.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
065/22 |
Objednávame si u Vás :
- Stôl ESO P06 1m zelený: 16 ks
- Stolička ESO P06 lamino zelená: 16 ks
- Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks
v celkovej hodnote 2 221 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
02.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0237/22 |
Stôl a stoličky ESO zelené |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
2 221,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
069/22 |
Objednávame si u Vás :
- Stôl ESO DUO pevná oranžová: 15 ks
- Stolička ESO pevná oranžová: 30 ks
- Stolička učiteľská čalúnená: 1 ks
- Stôl ESO 1 miestny strieborný: 10 ks
- Stôl ESO 2 miestny modrý: 10 ks
- Stolička ESO lamino strieborná: 10 ks
- Stol |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Objednávka |
0268/22 |
stol , stoličky oranžové |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 137,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0273/22 |
stôl, stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 457,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0286/22 |
deratizačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
086/22 |
objednávame si u Vás deratizačné práce v objektoch Strednej zdravotníckej školy. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
021/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0101/22 |
oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
3 396,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0016/22 |
elektrina 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
776,54 € |
07.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0042/22 |
energie 1/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 209,31 € |
07.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0063/22 |
elektrina 2/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 141,74 € |
24.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0082/22 |
elektrina 3/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 214,51 € |
03.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0098/22 |
elektrina 4/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 080,65 € |
09.05.2022 |
|
|
28.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0123/22 |
elektrina 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 110,68 € |
10.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0152/22 |
elektrina 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 131,31 € |
11.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0162/22 |
elektrina 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 071,82 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0189/22 |
elektrina 8/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 003,24 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |