Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0149/21 tepovanie kobercov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KA-LUX 36481611 504,00 € 22.07.2021 05.08.2021 Faktúra
0016/21 poskytnutie služieb - virtuálna knižnica na rok 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 109,56 € 18.01.2021 27.01.2021 Faktúra
0055/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 268,45 € 11.03.2021 18.03.2021 Faktúra
018/21 Objednávame si u Vás hygienický materiál. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 02.03.2021 18.03.2021 Objednávka
026/21 Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 12.04.2021 14.04.2021 Objednávka
0085/21 dezinfekčné prípravky, utierky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 149,23 € 13.04.2021 21.04.2021 Faktúra
032/21 Objednávame si u Vás: katrin utierky biele 150 ks toaletný papier TENTO 4 balenia domestos WC gél 1 balenie v celkovej sume 164,71 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 25.05.2021 07.06.2021 Objednávka
0108/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 164,71 € 26.05.2021 08.06.2021 Faktúra
0146/21 hygienický a čistiaci materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 241,20 € 20.07.2021 03.08.2021 Faktúra
043/21 Objednávame si u Vás : savo proti plesní: 5 ks savo na podlahy: 5 ks pronto: 5 ks fixinela: 21 ks osviežovač brait: 6 ks osviežovač vzduchu: 8 ks tekuté mydlo: 3 ks handra tkaná: 20 ks prachovka 15 ks zmeták drevený: 4 ks mop set: 4 ks rukavice 100 ks: 2 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 13.07.2021 04.08.2021 Objednávka
0155/21 čistiace pomôcky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 8,93 € 02.08.2021 18.08.2021 Faktúra
046/21 Objednávame si u Vás: ometecí kartáč + teleskopická tyč v počte 3 ks v hodnote 8,93 EUR spolu. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.08.2021 18.08.2021 Objednávka
065/21 Objednávame si u Vás: - TENTO toaletný papier: 4 bal - KATRIN utierky: 6 bal - CIF biely 250 ml: 16 ks - PRONTO 400 ml: 5 ks - DOMESTOS WC 750 ml: 20 ks - DESINFIX 5L: 10 bal - PROFILOVÁ špongia: 2 bal - SPONTEX špongiová utierka: 3 bal - rukavice LATEX: Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.10.2021 14.10.2021 Objednávka
0206/21 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 420,61 € 13.10.2021 19.10.2021 Faktúra
0264/21 hygienický a dezinfekčný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 163,42 € 08.12.2021 14.12.2021 Faktúra
081/21 Objednávame si u Vás: Tento toaletný papier: 192 ks JAR 450 ml: 21 ks PULIRAPID kúpelňa 500 ml: 6 ks Domestos WC 750 ml: 20 ks Lysol dezinfekčný : 5 ks SPONTEX: 5 ks v celkovej hodnote 107,89 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 24.11.2021 30.11.2021 Objednávka
0249/21 hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 107,89 € 30.11.2021 07.12.2021 Faktúra
088/21 Objednávame si u Vás: mydlo biele na podlahy: 3 ks fixinela: 21 ks dezinfekčný prípravok: 12 ks antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks indulona: 20 ks handra tkaná: 15 ks špongia: 3 ks navlek plátno: 4 ks rukavice: 4 ks v celkovej sume 163,42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.12.2021 15.12.2021 Objednávka
0263/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 29,62 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0232/21 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 27,86 € 12.11.2021 22.11.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »