Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 1043,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 043,75 € | 18.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
085/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 754,64 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
093/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 145,27 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 145,27 € | 25.03.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
098/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 674,72 € | 27.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
100/21 | Faktúra za zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 205,92 € | 02.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
100/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 274,89 € | 21.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
106/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 637,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 637,79 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
116/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 230,67 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
116/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 579,38 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
119/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 115,31€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 115,31 € | 15.03.2017 | 30.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
12/2020 | Rámcová zmluva - potraviny - suché a trvanlivé potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 9 463,91 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
120/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 17,56 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
129/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 199,54 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
13/2020 | Rámcová zmluva - Potraviny - zelenina a ovocie | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 6 973,43 € | 12.06.2020 | 08.07.2020 | 07.07.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
130/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 627,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 627,95 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
133/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 324,25 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
134/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 373,62 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
14/2021 | Rámcová zmluvy_Potraviny-ovocie a zelenina | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | Iné | 7 102,38 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 28.06.2022 | 29.06.2021 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ ŠvP | Zmluva |
143/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 553,91 € | 15.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
149/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 43,59 € | 22.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |