VSE a.s. Košice


Informácie
  • Názov: VSE a.s. Košice
  • IČO: 44483767
  • Adresa: Mlynská 31, 04291 Košice

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
284/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.08.-31.08.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 121,98 € 18.09.2020 26.09.2020 Mária Hosová Faktúra
425/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 918,66€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 918,66 € 15.10.2019 31.10.2019 Mária Hosová Faktúra
308/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.09.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 899,93 € 14.10.2020 30.10.2020 Mária Hosová Faktúra
450/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2019 v sume 136,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 136,00 € 08.11.2019 21.11.2019 Mária Hosová Faktúra
331/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.09.-30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 06.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
456/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 757,56€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 757,56 € 13.11.2019 22.11.2019 Mária Hosová Faktúra
337/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.10.-31.10.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 753,22 € 12.11.2020 02.12.2020 Mária Hosová Faktúra
507/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 711,01€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 711,01 € 12.12.2019 20.12.2019 Mária Hosová Faktúra
353/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.11.-30.11.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 611,60 € 11.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
559/19 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 818,41€ Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 818,41 € 15.01.2020 14.02.2020 Mária Hosová Faktúra
392/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.12.-31.12.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 710,23 € 15.01.2021 10.02.2021 Mária Hosová Faktúra
229/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 103,00 € 10.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
240/20 Faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.7.-31.07.2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 157,34 € 12.08.2020 01.09.2020 Mária Hosová Faktúra
205/18 Faktúra za elektrickú energiu Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 770,00 € 29.06.2018 14.07.2018 Mária Hosová Faktúra
245/18 Faktúra za elektrickú energiu - 06/18 - 08/2018 v sume 122,00 € Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.08.2018 21.08.2018 Mária Hosová Faktúra
265/18 Faktúra za elektrickú energiu - 07/18 v sume 497,80 € Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 997,80 € 17.08.2018 28.08.2018 Mária Hosová Faktúra
069/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.02.2018 - 28.02.2018 v sume 744,16 - záloha 740 € k úhrade 4,16 € - doplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 744,16 € 22.03.2018 14.04.2018 Mária Hosová Faktúra
090/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.03.2018 v sume 771,75 € Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 771,75 € 16.04.2018 10.05.2018 Mária Hosová Faktúra
100/18 Faktúra za elektrickú energiu - od 01.03.2018 - 31.05.2018 v sume 122,-€ Odb.miesto č.2 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 122,00 € 07.05.2018 23.05.2018 Mária Hosová Faktúra
314/18 Faktúra za elektrickú energiu - vyúčtovacia - 08/18 v sume 1136,29 € /v tom záloha 880,- € /,Odb.miesto č.1 Škola v prírode Detský raj 00186759 VSE a.s. Košice 44483767 1 136,29 € 14.09.2018 19.09.2018 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 »