Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
017/17 Faktúra vyúčtovacia za zemný plyn v roku 2016 v sume 276,56€ - preplatok Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -276,56 € 13.01.2017 27.01.2017 Mária Hosová Faktúra
017/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 117,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
018/21 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02. - 28.02.2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 57,00 € 02.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
020/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume -389,81€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 -389,81 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
021/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 302,87€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 302,87 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
022/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 1763,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 763,00 € 19.01.2018 06.02.2018 Mária Hosová Faktúra
022/19 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu -fakturačné obdobie 01.01.-31.12.2018 v sume 1572,88€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 572,88 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
023/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 110,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 110,00 € 19.01.2018 06.02.2018 Mária Hosová Faktúra
023/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie od 01.01.-31.01.2019 v sume 1589,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 589,00 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
024/18 Faktúra za zemný plyn 01/2018 v sume 53,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 53,00 € 19.01.2018 06.02.2018 Mária Hosová Faktúra
024/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 01.01.-31.01.2019 v sume 104,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 104,00 € 16.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
025/15 Faktúra za 12/2014 - vyúčtovanie plyn spotreba VO v sume 660,56 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 660,56 € 12.01.2015 17.02.2015 Mária Hosová Faktúra
025/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 96,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
026/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 530,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
027/22 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.2.-28.02.2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 94,00 € 01.02.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
029/17 Faktúra - zálohová za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 2341,00€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 2 341,00 € 19.01.2017 28.01.2017 Mária Hosová Faktúra
030/17 Zálohová faktúra za zemný plyn v sume 70,00€ na mesiac január 2017. Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 70,00 € 19.01.2017 28.01.2017 Mária Hosová Faktúra
030/19 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.01.-31.01.2019 v sume 64,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 64,00 € 17.01.2019 01.02.2019 Mária Hosová Faktúra
031/17 Zálohová faktúra za zemný plyn na mesiac január 2017 v sume 143,00 € Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 143,00 € 19.01.2017 28.01.2017 Mária Hosová Faktúra
031/20 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu obdobie 01.02.- 29.02.2020 sume 1991,-€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava 35815256 1 991,00 € 04.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »